当前位置:会计师事务所 > 新闻动态 > 行业资讯 >
热点文章
    鼓励台商资金回流 台财部承诺:不
    虽有大量台商咨询回台投资,但始终没人敢跨出第一步与台国税局协商。台财政部政务次长吴自心20日承诺,台商企业或个人向国税局咨询资料将「去识别化」,不会藉此将回台的台商 ...
    财预〔2018〕34号 关于做好2018年地
    财预〔2018〕34号 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局): 为贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照推动高质量发展的要求,加强地方政府债务管理,发挥政府规范举债对 ...
    秦博勇率团赴德国参加联合国审计
    来源:审计署 12月3日至4日,受胡泽君审计长委托,秦博勇副审计长率中国审计代表团一行4人赴德国波恩参加了联合国审计委员会第49次特别会议,并于会后访问了德国联邦审计院。 本 ...
    中国注册会计师协会关于做好上市
    各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 为做好上市公司2008年度财务报表审计工作,规范注册会计师的执业行为,提高审计质量,维护资本市场稳定,保护公众利益,现就做好上市公 ...
    注意:印度简化中小企业税务申报
    印度财政部长戈雅(Piyush Goyal)于2019年2月1日在国会提出2019年度财政预算案,这是目前执政的莫迪政府在6月选举前最后一次提出的预算案,相关要点如下: 对贸易商及微中小型企业(MSM ...
    中注协印发《中国注册会计师协会
    为表彰社会各界人士对注册会计师行业的支持和做出的贡献,以及协会会员长期致力于行业发展所付出的努力和做出的贡献,扩大注册会计师行业的社会影响和国际影响,中注协按照《 ...
    中央财政科技计划项目(课题)结
    审计报告是注册会计师根据审计准则和本指引的规定,在实施审计工作的基础 上,对被审计项目(课题)承担单位科研项目资金投入、使用、管理情况发表审计 意见的书面文件。注册 ...
    律师事务所2018年度财务年终决算报
    各律师事务所: 全市律师事务所2018年度财务年终决算报表填报工作将于2019年1月2日至2月18日进行,请各律师所合理安排时间,在规定期限内完成决算报表的填报工作。具体要求如下: ...
    财预〔2018〕35号 财政部印发《预
    财预〔2018〕35号 财政部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局: 为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,实施跨年度预算平衡 ...
    总局公告2018年第23号 发布《企业所
    关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第23号 为优化税收环境,有效落实企业所得税各项优惠政策,根据《国家税务总局关于进一步深 ...
强化监督指导 推动内审工作高质量发展

来自:    发布时间:2023-02-24    浏览 :

 

江苏省审计厅开展省属企业内部审计工作专项检查。在对39家省属企业调查摸底的基础上,省审计厅组成检查组,对10家企业开展现场检查。检查聚焦2020-2021年单位内部审计的领导体制建立情况、制度建立健全情况、内部审计项目质量情况、审计整改落实及结果运用情况、审计档案整理归档情况、委托审计业务管理情况等6个方面。检查结果表明,近两年来,各省属企业充分发挥内部审计离得近、看得清、反应快的特点,前移监督关口,开展经济体检,取得良好成效。

湖南省审计厅出台《“以审代训”内部审计人员管理办法》。通过依托省审计厅全年开展的审计项目,建立起内部审计人员到省审计厅“以审代训”常态化工作机制,对全省党政机关、企事业单位和社会团体选派的内部审计人员开展培养锻炼。“以审代训”期间,安排参训的内部审计人员参与省审计厅相关业务处室党支部学习,参加主题教育活动,把理论学习贯穿“以审代训”全过程,做到政治理论与审计业务知识学习两融合、两促进、两提升。

重庆市江北区审计局持续加强对全区行政事业单位、国有企业内审业务的监督指导。通过宣讲、解读内审工作要求、重点、程序等,结合典型案例剖析,提高内审工作的科学性、规范性。总结以往年度内审工作培训经验,建立内审人才库,安排业务骨干对其“一对一传帮带”。将内审工作开展情况、内审发现问题及整改情况,纳入经济责任审计、部门预算执行审计、专项审计等审计项目中予以重点关注,实现内审工作“资源共享、成果互用、信息互通”,不断提升内审工作整体水平。

广东省广州市从化区审计局通过更新名录保证统计完整性、严格审核提高统计准确性、强化指导提升数据有效性的方式,完成2022年上半年全区300多个单位内审统计工作。收集整理中央、省、市及上级审计机关对内部审计工作的指导性规范性文件,形成《内部审计工作相关规定清单》,引导各单位扎实开展内部审计工作。派出检查小组对部分下属机构多、资金量大的单位进行现场检查指导,有针对性地提出指导意见,推动规范内审行为,切实提高内审工作质量和水平。

江苏省连云港市赣榆区审计局多维度加强内部审计指导。制定《2022年赣榆区审计机关指导监督内部审计工作计划》,把内部审计指导监督工作纳入2022年度重点推进工作,深入10多家乡镇、部门、国企等内部审计机构现场开展业务指导。通过表彰区青口镇、区水利局、区教育局等3家内审先进单位,在全区营造争先创优的浓厚氛围。通过建立内部审计人才库、开展优秀调研论文和先进内审人员评比、组织内审工作座谈会等方式,交流先进经验,推动学习借鉴,多方位提升内部审计层次和水平。